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为不断加强医院管理,提升医院管理水平,根据《国家卫生计生委关于加强2015年部门预算管理的通知》国卫财务函【2015】152号文件精神,结合近年来审计工作中发现的问题,医院于2015年7月7日召开党政联席会专题会—审计整改工作专题会,对审计整改工作进行了专题研究部署,院领导和十五个相关部门的负责人参加了会议。会议由贺西京院长主持。
审计室孙颖哲主任汇报了近几年医院开展的各项审计工作及审计中发现的问题等情况。近几年医院开展了大量审计工作,如年度财务报表审计,预算执行情况审计,经济合同管理审计,门诊、住院退费审计,物业公司财务收支审计,基建、修缮工程审计等,在规范医院经济管理,节约医院建设资金等方面发挥了重要作用。上述审计工作,既有内部独立审计的,也有委托中介机构审计的,无论内审还是委托外审,均不同程度发现了一些问题。根据审计中发现的问题,审计室进行了认真梳理,并按管理职能逐项分解,细化到各相关部门,以便进行整改落实。
巩守平副书记对开展审计工作过程中各部门给予的支持和配合表示感谢。他指出,审计部门应不断增强审计工作服务大局的自觉性和主动性,积极发挥医院利益捍卫者、权力运行“紧箍咒”的作用。加强内部审计工作,是加强医院管理、服务医、教、研及管理工作的要求,同时也是规范权力运行、预防腐败的客观需要。
内部审计要发现问题,提出问题,但这并不是审计工作的终结,而是要针对发现的问题,帮助职能部门分析问题发生的原因,从制度上、措施上提出完善和改进的具体办法,督促职能部门举一反三进行整改,提高制度化、科学化的管理水平。
就本次审计整改工作,请各职能部门对能够整改的问题要立即整改,对因制度和体制等原因暂时难以整改的问题,要加强财经政策研究,认真总结分析,切实提出解决问题的措施。
相关院领导在讲话中要求分管职能科室切实履行职责,加强协作配合,会同审计、财务部门共同做好审计问题的整改工作。
贺西京院长对近几年来医院的审计工作给与了高度肯定。他说近几年医院内部审计做了很多工作,发现了一些问题,整改审计发现的问题,目的是规范管理,提高医院经济管理水平。各主管院领导和分管职能部门应以这次审计整改为契机,针对存在的问题,深入分析原因,相互配合,采取措施限时整改,不断提升医院管理水平。
会后,医院办公室根据会议精神,下发了“会议纪要”,相关职能科室将按照会议决议积极整改。